7月20日公司本部各部門、濱海分公司,按照計劃同時開展2011年第二季度質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核工作。這次內(nèi)審主要達(dá)到三個目的:一是審核質(zhì)量管理體系日常運行情況;二是檢查今年修訂的新版質(zhì)量管理體系文件E/1版貫徹執(zhí)行情況;三是為今年10月份開始的換證審核做好準(zhǔn)備工作。
公司對這次內(nèi)審工作高度重視。馬總在內(nèi)審前召開有關(guān)人員參加的專門會議上作出工作部署和要求。總工辦王仲民主任布置了內(nèi)審計劃和工作方案。由具有內(nèi)審員資質(zhì)的人員組成三個內(nèi)審小組實施內(nèi)審工作,納入審核的部門有業(yè)務(wù)部門、管理部門、濱海分公司,涵蓋了公司本部納入質(zhì)量管理體系的所有部門單位。
經(jīng)審核,各部門單位質(zhì)量管理體系運行狀態(tài)良好,基本滿足質(zhì)量管理體系的符合性、有效性和持續(xù)改進(jìn)的要求。6月26日正式實施的新版質(zhì)量管理體系文件已經(jīng)在實際運行中貫徹執(zhí)行。對于10月份的換證審核,各部門單位能夠高度重視,并準(zhǔn)備完善改進(jìn)各自的管理運行工作,確保順利通過外審。對于內(nèi)審過程中發(fā)現(xiàn)的問題,內(nèi)審人員針對不同情況提出了明確的整改建議和要求,各部門單位的整改工作正在有序進(jìn)行。